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221 resultados para "Serviço de auditoria interna"

Inexigibilidade23/01/2026

Especificação do Objeto: 3.1.1 Executar os serviços em conformidade com este TERMO DE REFERÊNCIA assim como, as Normas NBC TA 200, aprovada pela Resolução CFC n.º1.203 de 27.11.2009, consistindo na auditoria das demonstrações contábeis, incluindo contas, balancetes, demonstrações e análises, demais controles internos, revisão e teste dos procedimentos e controles existentes sobre as receitas e despesas, bem como dos controles internos existentes na gestão como um todo, análise do balanço patrimonial, demonstrativo de resultado e demais demonstrativos contábeis do exercício fiscal correspondente, com a consequente emissão de relatórios trimestrais e parecer, contendo opinião sobre os referidos demonstrativos contábeis. 3.1.2 Auditoria das Demonstrações Contábeis, em conformidade com as legislações aplicáveis, às normas do IBRACON e demais, a saber: a) - Análise Econômica e Financeira das Demonstrações Contábeis; b) - Análise dos processos de aquisição de materiais e serviços (licitações e compras diretas); c) - Conciliação de Saldos Bancários; d) - Conciliação de aplicações financeiras; e) - Recebimentos e Pagamentos; f) - Administração de contratos quanto a prazos, reajustes, execução, penalidades e pagamentos; g) - Processos de Pagamentos; h) - Consistência dos relatórios de informações à Contabilidade, tanto manuais quanto automatizados; i) - Controle dos Bens Imóveis (investimentos imobiliários) disponíveis para comercialização/destinados a cessão de uso; j) - Controle dos Bens móveis. 3.1.3 Deverão ser produzidos pelo trabalho de Auditoria, trimestralmente, no mínimo os seguintes relatórios e pareceres: a) Relatório de análise e recomendações sobre as revisões de procedimentos de cada uma das áreas examinadas; b) Relatório de análise e recomendações sobre procedimentos contábeis; c) Relatório de análise e recomendações decorrentes dos exames de demonstrativos contábeis; d) Relatório de Controles Internos; e) Parecer de auditoria sobre as demonstrações contábeis; f) Relatório Final de Auditoria.

CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DE AL · Maceió/ALR$ 60 mil
Dispensa24/07/2026encerrado

[LICITANET] - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, com comprovada capacidade técnica e experiência em auditoria aplicada ao setor público, para realização de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e de controles internos, referente à execução do Programa de Integração de Desenvolvimento Urbano, Social e Ambiental do Município de Camaçari, financiado junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF, relativo ao exercício de 2025 e 2026.

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA · Camaçari/BAR$ 0
Dispensa27/02/2026

Contrato nº 01/2026 celebrado entre a AUDITORIA DA 9ª CJM e o empresário individual THIAGO ANTONIO DE MELLO, para a prestação dos serviços de limpeza e desinfecção de caixa d’água, bem como de controle integrado de pragas urbanas, compreendendo desinsetização, desratização, descupinização, combate a escorpiões, baratas, formigas, larvas de mosquitos e aplicação de gel repelente de aves, em todas as áreas internas e externas das instalações da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar

AUDITORIA DA 9A. CJM/MS · Campo Grande/MSR$ 26 mil
Inexigibilidade17/08/2026

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria, assessoria e suporte técnico à Unidade Central de Controle Interno Municipal, abrangendo: Orientação e acompanhamento das atividades da unidade; Apoio técnico para realização de auditorias, verificações e controles; Auxílio na elaboração de apontamentos e recomendações; Apoio técnico na emissão de relatórios, pareceres e manifestações diversas; Apoio na criação e implantação de normas internas; Apoio na análise de denúncias e na proposição de medidas corretivas; Suporte no cumprimento das obrigações legais da unidade; Encaminhamento periódico de orientações técnicas e materiais de apoio pela contratada; Visita Presencial, no mínimo 1 vez ao mês, na sede da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos.

Gabinete do Prefeito do Município de Dois Irmãos · Dois Irmãos/RSR$ 66 mil
Dispensa16/04/2026

Auditoria Contabil

Fundação Beneficente de Pedreira · Pedreira/SPR$ 18 mil
Inexigibilidade01/07/2026

Contratação de instituição sem fins lucrativos para a realização de capacitações e treinamentos destinados aos servidores municipais nas áreas de Auditoria em Licitações Públicas, Controle Interno Municipal aplicado ao Almoxarifado e Patrimônio, Financiamento, Contratos e Regulação do Sistema Único de Saúde SUS e Execução Orçamentária das Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPS, visando ao aprimoramento técnico e à atualização profissional dos participantes, para atender as demandas das Secr

MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO · Capim Branco/MGR$ 5 mil