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261 resultados para "Realização de despesa com"

Pregão - Eletrônico08/05/2026encerrado

[LICITANET] - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DE PESSOAS QUE PRECISAM VOLTAR PARA O MERCADO DE TRABALHO E QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL OU QUE ESTÃO SE REINVENTANDO PROFISSIONALMENTE. CURSO DE DEPILAÇÃO (30 dias – 10h) CURSO DE CABELEIREIRO FEMININO E PENTEADOS (30 dias – 60h)

MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS/RO · Seringueiras/ROR$ 0
Dispensa24/03/2026

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE PROVAS OBJETIVAS, DE TÍTULOS E PROVAS PRÁTICAS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR NO ÂMBITO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDAÇÕES, FUNDOS E AUTARQUIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA/SC. COM O FORNECIMENTO COMPLETO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS E A EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS E CORRELATAS, EM ESPECIAL, COM A ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, APLICAÇÃO E CORRREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS, PROVAS DE TÍTULOS E PROVA PRÁTICA, ASSIM COMO TODA E QUALQUER LOGÍSTICA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA · São João Batista/SCR$ 12 mil
Inexigibilidade21/01/2026

CONTRATAÇÃO POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA BANDA SWING & MANIA, INCLUINDO A ESTRUTURA DE SOM NECESSÁRIA PARA A APRESENTAÇÃO. O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026 NO COMPLEXO DA CASA DA CULTURA, A PARTIR DAS 14:00 HORAS. COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 04 (QUATRO) HORAS DE APRESENTAÇÃO ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL. NÃO SERÁ REALIZADA A COBRANÇA DE INGRESSOS. A BANDA SWING & MANIA SERÁ RESPONSÁVEL POR FORNECER E OPERAR OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE SOM, CONFORME AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO RIDER: SISTEMA DE SOM COMPLETO; RIDER TÉCNICO; 04 (QUATRO) MICROFONES PARA VOZ; 05 (CINCO) MICROFONES PARA PERCUSSÃO; 01 (UM) CONJUNTO DE CABOS NECESSÁRIOS; 02 (DOIS) SISTEMAS WIRELESS PARA CAVACO E VIOLÃO; 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO; 01 (UMA) MESA DE SOM ANALÓGICA DE 16 CANAIS; 09 (NOVE) PEDESTAIS PARA MICROFONES; SUPORTES PARA INSTRUMENTOS; 02 (DUAS) CAIXAS DE GRAVES DE 18 POLEGADAS; 04 (QUATRO) CAIXAS LINE ARRAY DE 15 POLEGADAS; 02 (DOIS) PEDESTAIS DE SUPORTE PARA CAIXAS DE SOM. RESSALTAMOS QUE A CONTRATAÇÃO INCLUI ÁGUA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS. TODAS AS DESPESAS ESTÃO CONTEMPLADAS NO VALOR DA CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA/SC

SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS · Ituporanga/SCR$ 8 mil
Dispensa20/07/2026

Despesa visando Termo de Referencia tem por objeto a contratacao de empresa especializada para a realizacao de exames de Cintilografia Renal para a paciente Yasmin da Silva domiciliada no municipio de Picada Cafe em carater de extrema urgencia conforme indicacao medica. Justificativa da despesa A contratacao do exame de Cintilografia Renal justifica se pela necessidade de avaliacao diagnostica especializada da paciente Yasmin da Silva conforme solicitacao medica sendo imprescindivel para definicao da conduta terapeutica e acompanhamento clinico. Em razao da urgencia do caso a realizacao do exame nao pode ser postergada por risco de agravamento do quadro clinico e prejuizo ao tratamento da paciente.

Prefeitura Municipal de Picada Cafe · Picada Café/RSR$ 850
Dispensa27/05/2026

PROCESSO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR WATSON PIRES DOS SANTOS, MATRÍCULA 1031 , EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR CURSO DO ENGITECH 16 NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2026 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CACTUS PLACA :PRM7719. ]JUSTIFICATIVA PARA PROCESSO DE REEMBOLSO A PRESENTE JUSTIFICATIVA TEM POR FINALIDADE FUNDAMENTAR O PROCESSO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR WATSON PIRES DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 1031, EM RAZÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DURANTE VIAGEM INSTITUCIONAL À CIDADE DE BRASÍLIA/DF. O DESLOCAMENTO OCORREU NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2026, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO ENGITECH 16, EVENTO VOLTADO À CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS. PARA REALIZAÇÃO DA VIAGEM, FOI UTILIZADO O VEÍCULO OFICIAL: • CITROËN CACTUS • PLACA: PRM7719 DURANTE O DESLOCAMENTO, HOUVE NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, SENDO A DESPESA CUSTEADA INICIALMENTE PELO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, MOTIVO PELO QUAL SOLICITA-SE O DEVIDO REEMBOLSO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES FISCAIS CORRESPONDENTES. A DESPESA MOSTRA-SE: • NECESSÁRIA; • LEGÍTIMA; • VINCULADA AO INTERESSE PÚBLICO; • RELACIONADA DIRETAMENTE ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL. O REEMBOLSO POSSUI FUNDAMENTO NOS PRINCÍPIOS DA: • LEGALIDADE; • EFICIÊNCIA; • CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO; • INTERESSE PÚBLICO; BEM COMO NAS NORMAS INTERNAS E DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESSA FORMA, CONSIDERANDO QUE: • A VIAGEM OCORREU EM CARÁTER INSTITUCIONAL; • O ABASTECIMENTO FOI INDISPENSÁVEL PARA EXECUÇÃO DO DESLOCAMENTO; • O SERVIDOR ARCOU COM DESPESA EM FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; JUSTIFICA-SE O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DO RESPECTIVO REEMBOLSO AO SERVIDOR WATSON PIRES DOS SANTOS.

CAMARA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE DE GOIAS · Campo Alegre de Goiás/GOR$ 314
Dispensa10/08/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE ÔNIBUS EXECUTIVO, MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS, SEGURO PARA OS PASSAGEIROS E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO OBJETO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSEIOS SOCIOASSISTENCIAIS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA/SP, COM AS RESPECTIVAS QUANTIDADES E VALORES DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL · São José da Bela Vista/SPR$ 25 mil
Dispensa27/07/2026

Despesa visando contratacao de empresa especializada para o fornecimento de oleo lubrificante bem como a prestacao do servico de troca de oleo do motor do veiculo Volkswagen Voyage placa IPP 4356 pertencente a Secretaria Municipal de Obras. Justificativa da despesa A contratacao justifica se pela necessidade de realizacao da manutencao preventiva do veiculo oficial visando garantir seu perfeito funcionamento seguranca confiabilidade e continuidade das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras. A troca periodica do oleo lubrificante e indispensavel para a conservacao do motor reduzindo o desgaste dos componentes internos aumentando a vida util do veiculo e prevenindo falhas mecanicas que possam comprometer a prestacao dos servicos publicos.

Prefeitura Municipal de Picada Cafe · Picada Café/RSR$ 280
Dispensa27/07/2026

Despesa visando Termo de Referencia a contratacao de empresa especializada para fornecimento de pecas e prestacao de servicos de manutencao preventiva no veiculo Volkswagen Fox placa ITN 0694 pertencente a Secretaria Municipal de Obras. Justificativa da despesa A contratacao justifica se pela necessidade de realizacao da manutencao preventiva do veiculo oficial visando garantir seu perfeito funcionamento seguranca confiabilidade e continuidade das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras. A substituicao dos componentes de ignicao e a troca do oleo lubrificante constituem procedimentos essenciais para preservar o desempenho do motor evitar falhas mecanicas e reduzir o risco de interrupcoes durante a execucao dos servicos publicos.

Prefeitura Municipal de Picada Cafe · Picada Café/RSR$ 2 mil
Dispensa23/07/2026

Contratação de empresa para Prestação de Serviços Contínuos de Assessoria e Consultoria Especializada para suporte in-loco na área de informática, suporte técnico mensal de planejamento, instalação e manutenção de servidores, sistemas operacionais, aplicativos e softwares, manutenção corretiva em hardware, impressoras, sistema de rede de internet interna, rede local, microcomputadores e notebooks, exceto hardware danificado, gravação de reuniões ordinárias, extraordinárias, solenes, especiais, itinerantes entre outras, sempre que necessário pelo setor competente. (As reuniões poderão acontecer dentro ou fora da sede da Câmara, o contratado arcará com as despesas de transporte da pessoa responsável para a realização dos serviços). Contrato Anual.

Corpo Legislativo · Santo Antônio do Amparo/MGR$ 26 mil