Dispensa20/07/2026PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO SETOR DE FINANCAS.EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 592
Dispensa20/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de estojo com placa para homenagem de aluna. Compra feita pela SMECEXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 134
Dispensa20/07/2026PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO CITROEN C3 LIVE PLACA TQX2F54. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 1 mil
Dispensa20/07/2026PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB PAC 2014. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR JANE SILVA DA CUNHA.EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 11 mil
Dispensa20/07/2026Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual ao orcamento n 003 de autoria do vereador AlexandreBorchhardt no valor de R 5.199 33. Para a aquisicao de materiais de informatica para a Escola de Educacao Infantil Pimentinhas.EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 5 mil
Dispensa20/07/2026Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual ao orcamento n 016 de autoria do Vereador Joao Pedro Barwaldt no valor de R 8.199 33. Para aquisicao de materiais de informatica para a sala de informatica.EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 8 mil
Dispensa20/07/2026Pela despesa empenhada referente a compra de jarra eletrica para escola Pimentinhas.EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 100
Dispensa20/07/2026PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CESTA DE PRODUTOS PARA PREMIACAO AOS COLABORADORES NO CAMPEAONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 520
Dispensa20/07/2026PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE JAQUETAS E CAMISETAS PARA OS JOGOS DA CCDF. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 2 mil
Dispensa20/07/2026Pela despesa empenhada referente a aquisicao de medicamentos via judicial orcado pela SMSMAEXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 2 mil
Dispensa20/07/2026PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS P MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB. CONTRATACAO DE COMPRA E SERVICOS FEITO PELA SMAOUTS. CREDOR LUIZ ALBERTO BRASIL BRANDEBURSKI BETO AR CONDICIONADO .EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 9 mil
Dispensa20/07/2026PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA DISTRIBUICAO NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.EXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 1 mil
Dispensa20/07/2026Pela despesa empenhada referente a fornecimento de material para divisorias no Centro Cultural e Recreativo Lange. Compra feita pela SMECEXECUTIVO MUNICIPAL · Turuçu/RSR$ 23 mil
Inexigibilidade14/08/2026IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGRUPAMENTO 0063701. COMPETÊNCIA ABRIL/2026.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME · Iporá/GOR$ 40 mil
Dispensa13/08/2026EMPENHO POR ESTIMATIVA Despesa referente a construcao e instalacao de centrais de gas para botijao P45 nas Escolas Municipais Edvino Bervian Francisco Weiler Rui Barbosa Dom Bosco e Tiradentes visando adequar as instalacoes as normas vigentes.EXECUTIVO MUNICIPAL · Morro Reuter/RSR$ 35 mil
Dispensa12/08/2026encerradoO VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO IPTU 2026, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADM. E PLANEJAMENTO. CONFORME DOC. ANEXO.SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER · Goiatuba/GOR$ 6 mil
Inexigibilidade11/08/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM COM MAYRLA DE SOUSA DE OLIVEIRA CONFORME EDITAL 001/2026FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Mineiros/GOR$ 19 mil
Inexigibilidade10/08/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARRA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE ENFERMEIRO COM MONALIA CRISTINA MORAIS SILVA CONFORME EDITAL 001/2026FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Mineiros/GOR$ 40 mil
Dispensa03/08/2026O VALOR EMPENHADO EPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO GENUÍNO HONDA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSISADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA. CONFORME DOC. ANEXO.SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS · Goiatuba/GOR$ 64
Dispensa23/07/2026VALOR QUE SE EMPENHA EM ATENDER DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO PLACA SDJ7G55 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MINEIROS.CAMARA MUNICIPAL · Mineiros/GOR$ 473
Dispensa23/07/2026O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DESPESA COM MATERIAL LABORATORIAL PERMANENTE ( MICROSCOPIO) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Goiatuba/GOR$ 12 mil
Dispensa22/07/2026O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE DESPESA COM MATERIAL FARMACOLOGICO POR ORDEM JUDICIAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Goiatuba/GOR$ 4 mil
Inexigibilidade23/07/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MINEIROS, A SER PAGO CONFORME OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, ATÉ O LIMITE DO VALOR EMPENHADO.CAMARA MUNICIPAL · Mineiros/GOR$ 500
Dispensa14/08/2026encerradoO VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FIXAÇÃO DE TUBOS HIDRÁULICOS, EM ATENDIMENTO À NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA FESG.FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA · Goiatuba/GOR$ 3 mil
Dispensa14/08/2026O VALOR EMPENHADO E PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIOS PARA MANUTENÇÃO DO CONVENIO SEGURANCA PUBLICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA. CONFORME DOC. ANEXO.SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO · Goiatuba/GOR$ 14 mil