Inexigibilidade17/04/2026O VALOR QUE SE EMPENHA É PROVENIENTE DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO GOIANA DE DESPORTOS UNIVERSITÁRIOS - FGDU, DESTINADA AO PAGAMENTO DOS CUSTOS DOS JOGOS INTERNOS DA UNICERRADO - INTER UNCFUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA · Goiatuba/GOR$ 94 mil
Inexigibilidade22/07/2026PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - RHU9G67 DESPESA N: 242 REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇAO: CENIRA 000300-N001788722 - R$ 208,26 PROVENIENTE DO AUTO ORIGINAL: 000300-S042866911- R$ 104,13PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA - PR · Ortigueira/PRR$ 208
Inexigibilidade22/07/2026PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - RHR9H82 DESPESA N: 242 REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇAO: MIIGUEL LEAL 000300-N001724564 - R$ 208,26 PROVENIENTE DO AUTO ORIGINAL: 000300-S042654906 000300-N001734344 - R$ 208,26 PROVENIENTE DO AUTO ORIGINAL: 000300-S042621016PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA - PR · Ortigueira/PRR$ 417
Inexigibilidade10/08/2026PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICAO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO PARA PARTICIPACAO EM DOIS CAMPEONATOS DE CATEGORIAS DE BASE AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATACAO SERAO CUSTEADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA N 69 2026 DESTINADA AO INCENTIVO E FORTALECIMENTO DO ESPORTE DE BASE NO MUNICIPIO.PREFEITURA MUNICIPAL · Guaporé/RSR$ 7 mil
Inexigibilidade17/04/2026PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE AZQ7C48 DESPESA N: 242 FONTE 0303 CONTA 5060-1 REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇAO: LINDOMAR 000300-N001674784 - R$ 208,26 PROVENIENTE DO AUTO RORIGINAL: 000300-S042383153 000300-N001673836 - R$ 312,37 PROVENIENTE DO AUTO ORIGINAL: 000300-S042930515PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA - PR · Ortigueira/PRR$ 521
Inexigibilidade10/04/2026PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - AZQ7C48 DESPESA N: 242 FONTE 0303 CONTA 5060-1 REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇAO: SADRAQUE DA SILVEIRA 000300-N001689191 - R$ 312,37 PROVENIENTE DO AUTO ORIGINAL: 000300-S042509807PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA - PR · Ortigueira/PRR$ 312
Dispensa14/08/2026DESPESA PROVENIENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AO EVENTO EDUCAÇÃO E CULTURA EM REDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO, NO TEATRO SAO JOAQUIM, INFORMAMOS QUE O PAGAMENTO SERÁ MEDIANTE EMENDA Nº 09032025-080459/2025202519600021 DE AUTORIA DO DEP. RUBENS OTONI.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS · Goiás/GOR$ 4 mil
Dispensa30/04/2026DESPESA PROVENIENTE PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇAO DE EVENTO PARA O FESTIVAL ELAS ENCANTAM, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/22026. ÀS 20h30, NO MERCADO MUNICIPAL DE GOIÁS-GO. INFORMAMOS QUE O PAGAMENTO SERÁ MEDIANTE AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA · Goiás/GOR$ 7 mil
Dispensa30/04/2026DESPESA PROVENIENTE PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇAO DE EVENTO PARA O FESTIVAL ELAS ENCANTAM, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/22026. ÀS 20h30, NO MERCADO MUNICIPAL DE GOIÁS-GO. INFORMAMOS QUE O PAGAMENTO SERÁ MEDIANTE AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS · Goiás/GOR$ 7 mil
Inexigibilidade06/08/2026Contratação da THOMAS GREG & SONS SOLUÇÕES MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICACAO LTDA, para a fabricação e fornecimento de etiquetas de segurança, bem como para o desenvolvimento, implantação, operação e manutenção de sistema WEB de controle operacional destinado à marcação, identificação e rastreabilidade de peças e componentes provenientes da desmontagem de veículos automotores terrestres e ao comércio de partes e peças usadas no Estado da Paraíba.DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA · João Pessoa/PBR$ 0
Inexigibilidade18/06/2026REFERENTE A PAGAMENTO DA ART DO SERVIDOR - ATSON MARTINS OLIVEIRAGABINETE DO PREFEITO · Mineiros/GOR$ 108
Dispensa08/04/2026Proveniente a adesão da Ata de Registro de Preços n.º 04, oriunda do Edital do Pregão, na Forma Eletrônica, n.º 006/2024 – Processo Administrativo Licitatório Eletrônico n.º 006/2024, Sistema de Registro de Preços, Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Lago de Furnas – CIMLAGO. Referente a 01 caminhão cesto aéreo de 09 toneladas para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Pagamento com Recursos da Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIPDIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS · Guaxupé/MGR$ 475 mil