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31 resultados para "Auditorias internas anuais para"

Dispensa16/04/2026

Auditoria Contabil

Fundação Beneficente de Pedreira · Pedreira/SPR$ 18 mil
Inexigibilidade06/01/2026

Contratar empresa para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria contábil envolvendo a área financeira, patrimonial e orçamentária Realização de auditória mensais suportando o controle interno nas atividade execução contábil; Elaboração de relatório de Gestão Fiscal; Acompanhamento da execução contábil tendo em vista apurar o cumprimento de limites constitucionais; Respostas a diligencias mensais e anuais; alimentação dos sistemas de informação SIGA - TCM - BA (contábil) incluindo auditoria.

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÕES · Poções/BAR$ 101 mil
Dispensa05/03/2026

Auditoria Contábil Independente, de natureza predominantemente intelectual, com a emissão de 06 (seis) relatórios/pareceres, assim distribuídos: I – 01 (um) Relatório/parecer referente ao 3o quadrimestre do exercício de 2025 (setembro a dezembro); II – 04 (quatro) Relatórios/parecer referentes ao 1o, 2o, 3o e 4o trimestres do exercício de 2026; III – 01 (um) Relatório/parecer final consolidado do exercício de 2026.

EMT-AGENCIA MATOGROSSENSE PR. COMPETITIVIDADE · Cuiabá/MTR$ 0
Inexigibilidade09/01/2026

Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria Contábil; envolvendo a área financeira, patrimonial e orçamentária; Realização de auditorias mensais, suportando o controle interno nas atividades de execução contábil; Elaboração de Relatórios de Gestão Fiscal; Acompanhamento da execução contábil tendo em vista apurar o cumprimento de limites constitucionais; Disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários; Resposta a diligências Mensais e Anuais; Alimentação dos Sistemas de Informação - SIGA - e-TCM-BA (Contábil), incluindo auditoria, para atender as necessidades desta Câmara Municipal.

Câmara Municipal de Itapetinga · Itapetinga/BAR$ 182 mil
Inexigibilidade19/01/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ENVOLVENDO A ÁREA FINANCEIRA, PATRIMONIAL E ORÇAMENTÁRIA; REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS MENSAIS SUPORTANDO O CONTROLE INTERNO NAS ATIVIDADES EXECUÇÃO CONTÁBIL; ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL; ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA APURAR O CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS; RESPOSTAS A DILIGENCIAS MENSAIS E ANUAIS

Câmara Municipal de Barra da Estiva · Barra da Estiva/BAR$ 132 mil
Dispensa13/08/2026encerrado

A contratação de serviço especializado para a realização da Auditoria Interna é indispensável para atender ao requisito 9.2 da norma ISO 9001:2015, garantindo a imparcialidade e a isenção necessárias à avaliação dos processos da organização. A utilização de auditores internos elimina o "vício de olhar" e possíveis conflitos de interesse das equipes, assegurando um diagnóstico técnico rigoroso que identifica riscos e oportunidades de melhoria de forma fidedigna, fornecendo a segurança necessária para o êxito na auditoria externa de manutenção da certificação.

CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA · Rio de Janeiro/RJR$ 11 mil
Dispensa20/03/2026

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Auditoria Externa Independente nas áreas fiscal, contábil, orçamentária e financeira para os Sistemas Contábil, Financeiro e Orçamentário, Compras e Estoque, incluindo o exame das Demonstrações Financeiras, exercício de 2025, com emissão de Parecer Técnico e o Relatório de Auditoria circunstanciado das referidas demonstrações.

COMP DE DESENV RODOV E TERMINAIS DO EST DO RJ · Rio de Janeiro/RJR$ 0
Inexigibilidade23/01/2026

Especificação do Objeto: 3.1.1 Executar os serviços em conformidade com este TERMO DE REFERÊNCIA assim como, as Normas NBC TA 200, aprovada pela Resolução CFC n.º1.203 de 27.11.2009, consistindo na auditoria das demonstrações contábeis, incluindo contas, balancetes, demonstrações e análises, demais controles internos, revisão e teste dos procedimentos e controles existentes sobre as receitas e despesas, bem como dos controles internos existentes na gestão como um todo, análise do balanço patrimonial, demonstrativo de resultado e demais demonstrativos contábeis do exercício fiscal correspondente, com a consequente emissão de relatórios trimestrais e parecer, contendo opinião sobre os referidos demonstrativos contábeis. 3.1.2 Auditoria das Demonstrações Contábeis, em conformidade com as legislações aplicáveis, às normas do IBRACON e demais, a saber: a) - Análise Econômica e Financeira das Demonstrações Contábeis; b) - Análise dos processos de aquisição de materiais e serviços (licitações e compras diretas); c) - Conciliação de Saldos Bancários; d) - Conciliação de aplicações financeiras; e) - Recebimentos e Pagamentos; f) - Administração de contratos quanto a prazos, reajustes, execução, penalidades e pagamentos; g) - Processos de Pagamentos; h) - Consistência dos relatórios de informações à Contabilidade, tanto manuais quanto automatizados; i) - Controle dos Bens Imóveis (investimentos imobiliários) disponíveis para comercialização/destinados a cessão de uso; j) - Controle dos Bens móveis. 3.1.3 Deverão ser produzidos pelo trabalho de Auditoria, trimestralmente, no mínimo os seguintes relatórios e pareceres: a) Relatório de análise e recomendações sobre as revisões de procedimentos de cada uma das áreas examinadas; b) Relatório de análise e recomendações sobre procedimentos contábeis; c) Relatório de análise e recomendações decorrentes dos exames de demonstrativos contábeis; d) Relatório de Controles Internos; e) Parecer de auditoria sobre as demonstrações contábeis; f) Relatório Final de Auditoria.

CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DE AL · Maceió/ALR$ 60 mil